长春市中心医院

>
培训管理

版权所有:长春市中心医院 

吉ICP备11000147号  网站建设:中企动力长春

 

公司名称:长春市中心医院
公司地址:吉林省长春市人民大街1810号
联系电话:0431-88970109
公司邮箱:
88970109@qq.com

 

 

关注微信公众平台

培训管理

长春市中心医院 2023 年度部门预算
 长春市中心医院 2023 年度部门预算 第一部分 单位概况 一、主要职能 医院是以急诊急救为特色集医疗、教学、科研、预防、 保健、康复为一体的三级甲等医院。承担城乡居民常见病、 多发病、地方病和疑难疾病的诊疗;危急重症病人的救治, 重大疑难疾病的接治和转诊;新型医疗技术的推广和应用; 承担对基层医疗卫生服务机构人员的培训和技术指导;承担 公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件的应急医疗救治; 承办上级部门交办的其它任务。 二、机构设置 根据上述职责,长春市中心医院内设二十七个机构,分 别为: (一)院办 (二)党办(老干部科) (三)人事科 (四)财务科 (五)医务科 (六)总务科 (七)电诊科 (八)CT 科  (九)保卫科 (十)放射线科 (十一)检验科(血库) (十二)理疗科 (十三)器械科 (十四)预防保健科 (十五)营养科 (十六)药剂科 (十七)麻醉科 (十八)病理科 (十九)退休职工管理科 (二十)门诊部 (二十一)住院处 (二十二)护理部 (二十三)手术室 (二十四)腔镜室 (二十五)供应室 (二十六)肾透析室 (二十七)伙食科 三、部门预算基本情况 (一)部门预算单位构成 长春市中心医院,无所属事业单位。  (二)预算单位人员构成情况 长春市中心医院,现有人员 1,762 人,其中:在职人员 919 人;离退休人员 843 人。  第二部分 2023 年度部门预算表 注:本套表金额单位转换万元时,可能存在尾数误差。 一、2023 年收支总表     二、2023 年收入总表 三、2023 年支出总表    四、2023 年财政拨款收支总表 五、2023 年本年一般公共预算支出表  六、2023 年本年一般公共预算基本支出表 七、2023 年本年一般公共预算“三公”经费支出表 说明:我单位 2023 年一般公共预算无“三公”经费支 出预算。   八、2023 年本年政府性基金预算支出表 说明:我单位 2023 年无政府性基金预算。  九、2023 年项目支出表    十、2023 年本年国有资本经营预算支出明细表 说明:我单位 2023 年无国有资本经营预算。    第三部分 2023 年度部门预算情况说明 一、2023年收支情况说明 长春市中心医院2023年总收入58,358.99万元,其中: 财政拨款收入8,343.24万元,单位资金收入49,900.00万元, 上年结转115.75万元。 2023年总支出58,358.99万元,其中:社会保障和就业 支出6,782.73万元,卫生健康支出49,596.19万元,住房保 障支出1,980.07万元。 部门预算收支58,358.99万元,比上年同期61,525.48万 元,同比减少3,166.49万元,下降5.14%。主要原因是由于 新冠疫情影响,医院收入大幅度下降,预估2023年医院业务 收入会有所增加。 二、2023年收入情况说明 长春市中心医院2023年预算总收入58,358.99万元,其 中:一般公共预算财政拨款8,343.24万元,事业收入 49,900.00万元,上年结转115.75万元。 三、2023年支出情况说明 长春市中心医院2023年预算总支出58,358.99万元。其 中,社会保障和就业支出6,782.73万元,卫生健康支出 49,596.19万元,住房保障支出1,980.07万元。 四、2023年财政拨款收支情况说明 长春市中心医院2023年财政拨款收入8,458.99万元,其 中:本年收入8,343.24万元,上年结转收入115.75万元。比 16 上年减少578.52万元,同比下降6.00%。 2023 年财政预算支出8,458.99万元,比上年减少 578.52万元,同比下降6.00%,其中:社会保障和就业支出 4,838.73万元,卫生健康支出3,427.19万元,住房保障支出 193.07万元。 五、2023年本年一般公共预算支出情况说明 长春市中心医院2023年一般公共预算支出8,458.99万 元,其中:社会保障和就业支出4,838.73万元,卫生健康支 出3,427.19万元,住房保障支出193.07万元。 六、2023年本年一般公共预算基本支出情况说明 长春市中心医院2023年财政拨款基本支出7,524.74万 元,其中:工资福利支出2,302.62万元,商品和服务支出 84.15万元,对个人和家庭补助支出5,137.97万元。 七、2023年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说 明 长春市中心医院2023年一般公共预算无“三公”经费预 算。 八、2023年本年政府性基金预算支出情况说明 长春市中心医院2023年无政府性基金预算。 九、2023年项目支出情况说明 2023年长春市中心医院项目支出27,853.60万元,其中 一般公共预算拨款934.25万元,单位资金26,919.35万元。 十、2023年本年国有资本经营预算支出情况说明  长春市中心医院2023年无国有资本经营预算。 十一、2023年政府采购支出情况说明 2023年长春市中心医院政府采购预算情况12,550.00万 元,其中:按资金性质分类:财政性资金0万元,单位自筹 资金12,550.00万元。 按采购内容分类:政府采购货物支出10,500.00万元, 政府采购工程支出200.00万元,政府采购服务支出1,850.00 万元。 十二、2023年国有资产占用情况说明 2023年长春市中心医院资产总额179,373.43万元,其 中:流动资产43,725.48万元,非流动资产135,647.95万元; 非流动资产按照资产分布情况,其中固定资产24,008.46万 元,在建工程103,089.13万元,长期股权投资8,850.36万元。 按照固定资产配置情况,其中:车辆13辆,车辆原值 329.03万元,房屋面积38,154.18平方米,房屋原值3,665.77 万元,专用设备3,370台(件),专业设备原值50,962.83万 元。 车辆增减变化情况:原有车辆13辆,减量0辆,目前存 量13辆。 专用设备增减变化情况:专用设备原有3,171台(件)。 增量199台(件),目前存量3,370台(件)。    第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。 七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金(预算中为预计数)。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、住房公积金(科目代码2210201):指按照《住 房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长 期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机 关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规 定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术 等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦 边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十二、提租补贴(科目代码2210202):指经国务院批 准,于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提 高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退 休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90 元。 十三、购房补贴(科目代码2210203):是指根据《国 务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通 知》(国发[1998]23 号)的规定,从1998 年下半年停止实 物分房后,房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达 21 标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位 从2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况 自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公 厅转发建设部等单位的通知》(厅字[2005]8 号)规定的标准执 行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革 的政策规定和标准执行。 十四、三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
世界肾脏病日|长春市中心医院开展慢性肾病筛查义诊 “三免”福利等你来
3月9日 是第十八个世界肾脏病日, 在这样的日子里 你有没有想起“肾”不由己的时候 如果有 那么请画好重点 长春市中心医院将帮您一“肾”自由!
长春市中心医院高压氧舱恢复诊疗公告
      长春市中心医院高压氧舱于2023年1月30日开舱,恢复正常诊疗。望周知!
名医有约!2月1日、2月2日,北京安贞医院专家团队亲临长春市中心医院出诊、手术
   新年伊始,好消息传来,为全面提升吉林省心血管系统疾病医疗服务水平,提高优质医疗资源区域辐射能力,减少跨省跨区域就医带来的诸多不便,在家门口即可享受到优质医疗服务,吉林省长春市人民政府决定建立首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院,(依托医院为长春市中心医院,)全力打造国内一流的国家心血管病区域医疗中心。      进一步满足心血管系统疾病患者就医需求,让春城百姓在家门口就能享受国家顶级医院的优质诊疗服务,长春市中心医院心内科与北京安贞医院心内科强强联合,2月1日、2月2日上午,北京安贞医院专家团队亲临医院出诊!欢迎广大心血管系统疾病患者寻医问诊!                北京安贞医院心血管疾病专家此次出诊信息来了 敬请关注! 出诊时间:2023年2月1号、2月2号 上午8时——11时 出诊地点:长春市中心医院2号楼二楼心内科门诊         北京安贞医院简介        北京安贞医院成立于1984年4月,是集医疗、教学、科研、预防、国际交流五位一体,以治疗心肺血管疾病为重点的三级甲等综合性医院,在全国心血管领域处于领军地位,在国内外享有盛誉。                   李响 首都医科大学附属北京安贞医院   教授       心内科  副主任医师。毕业于首都医科大学临床医学专业。从事心内科临床工作20年,擅长冠心病的介入治疗,尤其是左主干病变、分叉病变、慢性闭塞病(CTO)等。同时从事电生理起搏器临床工作,病窦综合征、房室传导阻滞、房颤伴长间歇等心动过缓类疾病,三腔起搏器、生理性起搏、埋藏式除颤器等手术治疗;对心血管的常见病及危重症如:急性心肌梗死、恶性心律失常、心衰的诊断和治疗有独到之处。撰写国家级论文多篇。       屈超 首都医科大学附属北京安贞医院  主治医师       北京安贞医院心内急诊冠脉病区主治医师,医学硕士。毕业于首都医科大学,主要从事冠心病诊疗及冠脉介入治疗。擅长复杂冠心病介入治疗,熟练应用各类腔内影像学手段,对包括慢性完全闭塞病变(CTO),左主干病变,分叉病变,严重钙化病变,支架再狭窄病变,外科搭桥后桥血管狭窄病变等治疗有丰富经验。                           预约方式:关注长春市中心医院微信公众号进行线上预约
2021 年度 长春市中心医院部门决算
2021 年度 长春市中心医院部门决算 2022 年 9 月 30 日 12 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 34 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责提供综合性医疗、护理、预防保健、康复等服务; 开展相关医疗教学和科研工作。 二、机构设置 根据上述职责,长春市中心医院内设二十七个机构,分 别为: (一)院办 (二)党办(老干部科) (三)人事科 (四)财务科 (五)医务科 (六)总务科 (七)电诊科 (八)CT 科 (九)保卫科 (十)放射线科 (十一)检验科(血库) (十二)理疗科 (十三)器械科 (十四)预防保健科(十五)营养科 (十六)药剂科 (十七)麻醉科 (十八)病理科 (十九)退休职工管理科 (二十)门诊部 (二十一)住院处 (二十二)护理部 (二十三)手术室 (二十四)腔镜室 (二十五)供应室 (二十六)肾透析室 (二十七)伙食科 5第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 6二、收入决算表 7三、支出决算表 8四、财政拨款收入支出决算总表 9五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13十、部门预算项目支出绩效自评表 14第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收支总计 72,725.89 万元。与 2020 年相比, 收、支总计减少 8,481.91 万元,降低 10.4%。主要原因:受 疫情影响,我院医疗收入减少,疫情防控支出加大。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 62,868.44 万元,其中:财政拨款收入 14,234.38 万元,占 22.6%;事业收入 47,737.22 万元,占 75.9%;其他收入 896.84 万元,占 1.5%。 三、支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 65,284.43 万 元 , 其 中 : 基 本 支 出 59,610.16 万元,占 91.3%;项目支出 5,674.27 万元,占 8.7%。 基本支出中,人员经费 29,048.97 万元,占 48.7%;公用经 费 30,561.19 万元,占 51.3%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 23,685.12 万元,与 2020 年 31,921.81 万元相比,财政拨款收支总计各减少 8, 236.69 万元,降低 25.8%。主要原因:我院今年政府性债券收 入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 152021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,899.96 万元, 占本年支出合计的 22.8%。与 2020 年 14,227 万元相比,一 般公共预算财政拨款支出增加 672.96 万元,增长 4.7%。主 要原因:医院经济运营支出增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,899.96 万元, 主要用于以下方面:科学技术支出 7.07 万元,占 0.1%;卫 生健康支出 14,852.82 万元,占 99.6%;住房保障支出 40.07 万元,占 0.3%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,253.39 万元,支出决算为 14,899.96 万元,完成年初预算 的 180.5%。其中: 1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科 学技术支出(项)7.07 万元,年初未申请财政拨款预算,支 出决算为 7.07 万元。决算数大预算数的主要原因是吉林省 科技创新专项追加。 2.卫生健康支出(类)卫生健康事务管理(款)其他卫 生健康管理事务支出(项)528.85 万元,年初未申请财政拨 款预算,支出决算为 528.85 万元。决算数大于预算数的主 要原因为追加干部保健补助经费。 3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院支出(项) 16年初预算为 8,213.32 万元,支出决算为 13,530.10 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加贷款贴息补助。 4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支 出(项)400 万元,年初未申请财政拨款预算,支出决算为 400 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在 本年支出。 5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服 务支出(项)4.76 万元,年初未申请财政拨款预算,支出决 算为 4.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转 经费在本年支出。 6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服 务支出(项)4 万元。年初未申请财政拨款预算,支出决算 为 4 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在 本年支出。 7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫 生健康支出(项)385.11 万元。年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 385.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是 上年结转经费在本年支出。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初财政拨款预算 40.07 万元,支出决算为 40.07 万元,完成年初预算 100%,主要原因是有住房公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 172021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,626.67万 元,其中:人员经费 10,031.81 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、 生活补助、医疗费补助。 公用经费 594.86 万元,主要包括:手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车 运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置国内债务 付息。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元,支 出决算为 4.2 万元,完成预算的 84.0%。决算数小于预算数 的主要原因公务用车维护费减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车 购置及运行费支出决算为 4.2 万元,占 100%;具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次 182. 公务用车购置及运行费预算 5 万元,支出决算为 4.2 万元,完成预算的 84.0%。其中: 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 4.2 万元,主要是主要是我院负担机 场疫情工作人员接送工作。截至 2021 年 12 月 31 日,开支 财政拨款的公务用车保有量为 13 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成 预算的 0.0%。 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8,778.6 万元;本年支出 1,397.38 万元,年末结转和结余 7,381.22 万元。支出具体情况如下: 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 0 万元。2.抗 疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫 相关支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 1,397.38 万 19元,主要用于核酸检测基地项目建设,年初未申请财政拨款 预算。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本 年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 (一)绩效评价工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求,我单位组织对 2021 年度 部门预算取消药品加成补助 1 个项目进行了绩效自评,共涉 及资金 502 万元,绩效自评率为 100.0%。 (二)绩效评价结果应用 我院绩效自评结果如下: 取消药品加成项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效 目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 502 万元, 执行数 502 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况 如下:本年度取消药品加成补助已完成弥补药品进销差价, 药品费用增长幅度得到有效控制,确保医院正常运转,降低 群众用药负担,患者满意度大幅度提升,为公立医院医药体 制改革发展提供可持续性动力。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2021年度,机关运行经费支出0万元,年初未申请财政 20拨款预算,支出决算为0万元。 (二)政府采购支出情况 2021 年度,政府采购支出总额 764.58 万元,其中:政 府采购货物支出 618.48 万元、政府采购工程支出 146.1 万 元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 0 万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 13 辆,其中其他用 车 13 辆,其他用车主要医院公务用车;单位价值 50 万元以 上通用设备 8 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 60 台(套)。 2122 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金
长春市中心医院一次性耗材招标项目中标公示
1.项目名称:长春市中心医院一次性耗材招标项目 2.项目编号:HAGJ-FW-220026 3.开标日期:2022年9月26日
长春市中心医院招标公告
本招标项目长春市中心医院一次性耗材招标项目业主为长春市中心医院,招标代理机构为吉林省华澳国际招标代理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行招标。
长春市中心医院 2021 年度部门预算
长春市中心医院 2021 年度部门预算 2021 年 2 月 23 日   目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 三、单位预算基本情况 第二部分 2021 年度部门预算表 一、2021 年财政拨款收支总表 二、2021 年一般公共预算支出表 三、2021 年一般公共预算基本支出表 四、2021 年一般公共预算 “三公”经费支出表 五、2021 年政府性基金预算支出表 六、2021 年单位收支总表 七、2021 年单位收入总表 八、2021 年单位支出总表 九、2021 年预算单位财政支出项目绩效目标申报表 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 一、2021 年财政拨款收支情况说明 二、2021 年一般公共预算支出情况说明 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明 四、2021 年一般公共预算 “三公”经费支出情况说明 五、2021 年政府性基金预算支出情况说明 六、2021 年单位收支情况说明七、2021 年单位收入情况说明 八、2021 年单位支出情况说明 九、2021 年机关运行经费支出情况说明 十、2021 年政府采购支出情况说明 十一、2021 年国有资产占用情况说明 十二、2021 年预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 3长春市中心医院 2021 年度部门预算 第一部分 单位概况 一、部门职责      医院是以急诊急救为特色集医疗、教学、科研、预防、 保健、康复为一体的三级甲等医院。承担城乡居民常见病、 多发病、地方病和疑难疾病的诊疗;危急重症病人的救治, 重大疑难疾病的接治和转诊;新型医疗技术的推广和应用; 承担对基层医疗卫生服务机构人员的培训和技术指导;承担 公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件的应急医疗救治; 承办上级部门交办的其它任务。 二、机构设置 根据上述职责,长春市中心医院内设二十七个机构,分 别为: (一)院办 (二)党办(老干部科) (三)人事科 (四)财务科 (五)医务科 (六)总务科 (七)电诊科 4(八)CT 科 (九)保卫科 (十)放射线科 (十一)检验科(血库) (十二)理疗科 (十三)器械科 (十四)预防保健科 (十五)营养科 (十六)药剂科 (十七)麻醉科 (十八)病理科 (十九)退休职工管理科 (二十)门诊部 (二十一)住院处 (二十二)护理部 (二十三)手术室 (二十四)腔镜室 (二十五)供应室 (二十六)肾透析室 (二十七)伙食科 三、部门预算基本情况 (一)部门预算单位构成 5长春市中心医院,无所属事业单位。 (二)预算单位人员构成情况 长春市中心医院,现有人员 1,775 人,其中:在职人员 965 人,离退休人员 810 人。 第二部分 2021 年度单位预算表 一、2021 年财政拨款收支总表 6二、2021 年一般公共预算支出表 7三、2021 年一般公共预算基本支出表 8四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 五、2021 年政府性基金预算支出表 说明:我部门 2021 年无政府性基金预算 六、2021 年单位收支总表 910七、2021 年单位收入总表 八、2021 年单位支出总表 11九、2021 年预算单位财政支出项目绩效目标申报表 1213 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 一、2021 年财政拨款收支情况说明 长春市中心医院 2021 年财政拨款 8,253.39 万元,其中: 本年收入 8,253.39 万元。比上年增加 159.3 万元,同比增 加 1.96%。 2021 年财政预算支出 8,253.39 万元,比上年增加 159.3 万元,同比增加 1.96%,其中:卫生健康支出 8,213.32 万元, 住房保障支出 40.07 万元。 二、2021 年一般公共预算支出情况说明 长春市中心医院 2021 年财政拨款支出 8,253.39 元,其 中:卫生健康支出 8,213.32 万元,住房保障支出 40.07 万 元。 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明 长春市中心医院 2021 年财政拨款基本支出 7,751.39 万 元,其中:工资福利支出 2,210.53 万元,商品和服务支出 91.4 万元,对个人和家庭补助支出 5,449.46 万元。 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 长春市中心医院 2021 年“三公”经费预算数 5 万元。 公务用车运行维护费 5 万元,主要是由于工作需要,公务车 辆维护预算。 五、2021 年政府性基金预算支出情况说明 长春市中心医院 2021 年无政府性基金预算。 六、2021年单位收支情况说明长春市中心医院2021年预算总收入63,253.39万元,其 中:财政拨款8,253.39万元,预算外收入55,000.00万元。 总支出63,253.39万元,其中:卫生健康支出63,253.39 万元。 七、2021年单位收入情况说明 长春市中心医院 2021 年预算总收入 63,253.39 万元, 其中:一般公共预算财政拨款 8,253.39 万元,未纳入预算 管理的专户及批准留用资金 55,000.00 万元。 八、2021年单位支出情况说明 长春市中心医院 2021 年预算总支出 63,253.39 万元, 按功能分类:卫生健康支出 63,253.39 万元。 按科目分类:基本支出62,751.39万元,项目支出502.00 万元。 九、2021 年机关运行经费支出情况说明 长春市中心医院 2021 年,无机关运行经费预算。 十、2021 年政府采购支出情况说明 2021 年长春市中心医院政府采购支出总额 32.47 万元, 其中:一般公共预算财政拨款 0 万元,自筹采购 32.47 万元。 十一、2021 年国有资产占用情况说明 2021年长春市中心医院资产总额171,640.99万元,其中: 流动资产 56,090.54 万元,固定资产 44,439.97 万元。共有 车辆 13 辆,车辆原值 329.03 万元,房屋面积 38,242.05 平 方米,房屋原值 3,665.77 万元。 14十二、2021 年预算绩效情况说明 2021 年长春市中心医院涉及项目 1 个,涉及一般公共预 算拨款 0 万元,其中涉及的重点绩效考评的项目 1 个,涉及 资金 502 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。 15七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金(预算中为预计数)。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、住房公积金(科目代码2210201):指按照《住 房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长 期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机 关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规 定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术 等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦 边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十二、提租补贴(科目代码2210202):指经国务院批 准,于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提 高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退 16休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90 元。 十三、购房补贴(科目代码2210203):是指根据《国 务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通 知》(国发[1998]23 号)的规定,从1998 年下半年停止实 物分房后,房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达 标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位 从2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况 自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公 厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制 度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8 号)规定的标准执 行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革 的政策规定和标准执行。 十四、三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 17括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
我院介入科顺利完成下肢动脉支架植入术
长春市中心医院在细微处用心用力用情,让文明之花竞相开放
上一页
1
2
...
36